快三app

快三app房地产管理局2019年度部门预算公开目录

来源:县房产局发布时间:2019-06-12 18:26浏览次数:1
将此文分享到:

目  录

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

2、部门预算单位构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况及增减变化情况说明

2、一般公共预算拨款支出预算情况

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2、“三公”经费预算情况

3、政府采购安排情况

4、国有资产占有情况

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、名词解释

附件:快三app2019年度部门预算公开表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.三公经费预算表

9.整体支出绩效表

10.项目支出绩效表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

快三app(单位名称)2019年度部门预算公开

一、部门基本概况

(一)职能职责及机构设置情况

1、负责全县房地产市场管理,规范房地产市场行为,指导房地产交易市场的价格测算和调整;

2、负责全县土地二级市场的管理;

3、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作;

4、负责全县物业管理、房屋征收与补偿管理、房屋安全管理、白蚁防治管理、房地产行业管理等工作;

5、负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行工作,及承办相关专业技术人员的资格认证和业务培训等工作;

6、贯彻执行国家、省、市、县关于住房保障和住房制度改革的政策法规;

7、编制全县保障性住房中长期发展规划和年度实施计划;

8、落实全县住房保障和住房制度改革的各项制度。

2,机构设置

我局为公益类事业单位,下设二级机构11个,分别是:档案馆,产权所,测绘中心,征收办,监察大队,物业维修中心,住房保障中心,白蚁所,麻塘房管所,新墙房管所,公田房管所;内设股室7个,分别是:办公室,人事股,财务室,市场监管股,政策法规股,物业管理办,信息股。全局总人数110人,其中在职71人,退休43人。公务用车1台。

(二)部门预算单位构成

本单位所属二级机构住房保障中心为财务独立核算的二级机构,因此2019年度部门预包括我局本级预算以及所属二级机构预算在内的汇总预算预算。

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况

(1)收入预算情况

因国家还未下达2019年保障性安居工程专项资金计划,今年预算收支较2018年减少数额很大,故本次公开仅根据县本级财政预算说明收支情况。

2019年年初预算数1010.4 万元,比上年预算增加 1.97 万元,增加0.19  %;其中:一般公共预算拨款 810.4万元,比上年预算增加 1.97 万元,增加0.24  %;纳入专户管理的非税收入200 万元,比上年预算增加 0 万元,增加(减少) 0 %。

收入增加原因:在职干部职工工资调整。

(2)支出预算情况

2019年年初预算数 1010.4万元,比上年预算增加 1.97 万元,增加0.19  %;其中:机关工资福利支出580.2 万元比上年预算减少4.59万元,减少0.78 %;公用经费 78.2万元,比上年预算减少4.8万元,减少5.78 %;项目支出270万元,与上年预算持平。

支出增减原因:一是按照《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》(湘财预[2019]2号)要求,各预算单位“商品和服务支出”在2018年基础上压减5%。二是社会保障费按政策进行了调整,自2019年5月1日起养老金单位负担部分从20%调整为16%,三是在职干部职工工资调整。

2、一般公共预算拨款支出预算

年一般公共预算拨款收入 1010.4万元,其中:基本支出740.4万元,项目支出270万元,相比上年增加1.97万元,增减变化原因主要是在职干部职工工资调整。

具体安排情况如下:

(1)基本支出:2019年年初预算数为 740.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出:2019年年初预算数为 270 万元,其中:房地产税收一体化工作经费110万元,白蚁防治经费40万元,保障性住房专项工作经费35万元,党建、扶贫、县城创建等中心工作85万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算说明:机关运行经费 78.2万元,比上年预算减少4.8万元,减少5.78 %。

2、 “三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。

(1)公务接待费16万元,同比年公务接待费10万元,费用下降。主要原因是进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费 6万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 6万元),公务用车保有量 1辆,同比2018年公务用车运行维护费10万元,下降4万元,主要原因是机构改革,预计公车暂停。(3) 2018年因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人;2019年因公出国(境)费用 0 万元,因公出国(境)团组数0  个,因公出国(境)人次 0 人。

 

3、政府采购支出预算情况:(如无政府采购支出的请写“本单位无政府采购支出”)

政府采购支出合计145万元,其中,政府采购货物预算39万元、政府采购服务预算 6万元、政府采购工程预算100 万元。主要原因是机构改革办公室及人员调整,需采购电脑、打印机、办公桌椅等通用设备,同时,办公场地需要维修。 

4、国有资产占有使用情况:

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆 1 辆;单价400元以上通用设备85台(套);单价 0.1万元以上通用设备91台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,购置单位价值 0.3万元以上的通用设备 22 台/ 9万元占用办公用房1430平米;使用价值9万元车辆一台。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:本单位没有重点绩效评价项目,整体支出绩效评价详见文尾附表中部门预算公开表格的第9张表《整体支出绩效目标表》。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、房地产税收一体化:办理房屋交易手续与缴纳相关房地产税收在一个信息平台办理。

 快三app房地产管理局2019年度部门预算公开表.xlsx